太景*-KY:公告本公司取得会计师「内部控制制度专案审查报告」

钜亨网新闻中心 (来源:台湾证券交易所) 2017-03-21  19:00 

第二条第29款

1.取得会计师「内部控制专案审查报告」日期:106/03/21

2.委请会计师执行内部控制专案审查日期:105/01/01~105/12/31

3.委请会计师执行内部控制专案审查之缘由:依据「财团法人中华民国证券柜台买卖中心

第一上柜公司管理作业要点」第8条第2项规定办理。

4.申报公告「内部控制专案审查报告」内容之日期:106/03/21

5.意见类型:无保留意见。

6.其他应叙明事项(内部控制专案审查报告全文请至公开资讯观测站查阅,路径为:公司

治理/内部控制专区/内部控制审查报告):无



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